首頁??>?縣政府工作部門 ?>?縣統(tǒng)計(jì)局?>?法定主動(dòng)公開內(nèi)容?>?財(cái)政信息
2019年衡山縣統(tǒng)計(jì)局部門決算
目 錄
第一部分 衡山縣統(tǒng)計(jì)局部門概況
1,、部門職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財(cái)政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、預(yù)算績效情況說明
10,、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 衡山縣統(tǒng)計(jì)局部門概況
一,、部門職責(zé)
1,、貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計(jì)工作的方針政策、法律法規(guī),,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作,,負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施。
2,、貫徹全國統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)制度,,執(zhí)行國家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)改革,、統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃,。組織管理全縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)上級(jí)駐衡山單位統(tǒng)計(jì)工作,。
3、對(duì)全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查,、分析和監(jiān)督,,為縣委、縣政府制訂政策,、編制國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃等提供統(tǒng)計(jì)資料和建議,。負(fù)責(zé)上級(jí)政府對(duì)縣級(jí)重點(diǎn)民生實(shí)事等重點(diǎn)工作考核數(shù)據(jù)的核查和認(rèn)定。 負(fù)責(zé)縣級(jí)對(duì)縣直部門,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)下達(dá)的發(fā)展指標(biāo)完成情況的數(shù)據(jù)核查和認(rèn)定,。
4、組織實(shí)施全縣人口,、經(jīng)濟(jì),、農(nóng)業(yè)等大型普查,會(huì)同有關(guān)部門擬訂縣級(jí)普查計(jì)劃與方案,,匯總,、整理、提供和發(fā)布有關(guān)縣級(jí)普查公報(bào),。
5,、組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)核算制度,核算全縣生產(chǎn)總值,,搜集,、整理和提供國民經(jīng)濟(jì)核算有關(guān)資料。組織實(shí)施以農(nóng)林牧漁業(yè)為重點(diǎn)的一產(chǎn)業(yè)調(diào)查,。組織實(shí)施以工業(yè),、交通、能源,、建筑,、固定資產(chǎn)投資,、房地產(chǎn)為重點(diǎn)內(nèi)容的二產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)查。組織實(shí)施以批發(fā)零售,、住宿餐飲,、人口、勞動(dòng)工資,、科教文衛(wèi),、社會(huì)服務(wù)為重點(diǎn)的三產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)查,
6,、審查鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級(jí)各部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃及調(diào)查方案,,管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級(jí)各部門制發(fā)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查表。統(tǒng)一檢查,、審定,、管理、公布全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料,,定期向社會(huì)公眾發(fā)布國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息,。指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作及統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)工作。
7,、建立健全和管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫體系,,組織、推廣計(jì)算機(jī)和傳輸技術(shù)在全縣統(tǒng)計(jì)工作中的運(yùn)用,。
8,、按照規(guī)定的權(quán)限和責(zé)任,組織指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)人員教育,、培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考核工作,。
9、負(fù)責(zé)省,、市國家調(diào)查隊(duì)的日常業(yè)務(wù)工作和專項(xiàng)調(diào)查工作,。
10、承辦縣委,、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng),。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
1,、衡山縣統(tǒng)計(jì)局現(xiàn)有5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別為辦公室,、一產(chǎn)業(yè)股,、二產(chǎn)業(yè)股、三產(chǎn)業(yè)股,、法規(guī)及行政審批服務(wù)股,;1個(gè)全額撥款事業(yè)編制副科級(jí)單位,,即衡山縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì);2個(gè)全額撥款事業(yè)編制股級(jí)單位,,即縣普查中心,、縣數(shù)據(jù)處理中心。
2,、人員構(gòu)成情況: 本單位核定編制數(shù)26名,,其中行政編制8名,事業(yè)編制18人,。2019年末在職人數(shù)19名,,退休人員8人。
決算單位構(gòu)成,。
我局只有本級(jí),,沒有其他二級(jí)決算單位,因此,,納入2019年部門決算編制范圍的只有衡山縣統(tǒng)計(jì)局本級(jí),。
第二部分 2019年部門決算表(見附件)
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、預(yù)算績效情況說明
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計(jì)346.31萬元,。與2018年相比,,減少 74.93萬元,下降18 %,,主要是因?yàn)?/span>人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)減少,。
二、收入決算情況說明
2019年總收入346.31萬元,,財(cái)政撥款收入346.31萬元,,占比100%。
三,、支出決算情況說明
2019年總支出269.57萬元,,其中基本支出158.7 萬元,,占總支出的59 %;項(xiàng)目支出 77.11萬元,,占總支出的41%,。上繳上級(jí)支出 0 萬元,占0 %,;經(jīng)營支出0萬元,,占0 %;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元,,占0 %,。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入346.31萬元,。與2018年相比,,減少74.93萬元,下降18 %,,主要是因?yàn)?/span>人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)減少,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出269.57萬元,,占本年支出合計(jì)的100 %,,與2018年相比,財(cái)政撥款支出減少74.93萬元,,下降18 %,,主要是因?yàn)?/span>人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)減少。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出269.57萬元,,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出188.3萬元,,占70%;社會(huì)保障和就業(yè)支出17.89萬元,,占7%,;衛(wèi)生健康支出支出7.16萬元,占3%,;城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.59,,占13%;農(nóng)林水支出20萬元,,占7%,;資源勘探信息等支出1.62,占1 %,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出192.46萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)158.7萬元,,占基本支出的82 %,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)……,;公用經(jīng)費(fèi)33.76萬元,,占基本支出的18%,主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)……,。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.23萬元,支出決算為0.23萬元,,完成預(yù)算的100 %,,其中:
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,,完成預(yù)算的 0 %,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 0.23萬元,支出決算為0.23萬元,,完成預(yù)算的100 %,,
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,,完成預(yù)算的0 %,。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.23 萬元,,占100 %,因公出國(境)費(fèi)支出決算0 萬元,占0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,,占0 %,。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),,累計(jì)0人次。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0.23 萬元,,全年共接待來訪團(tuán)組2個(gè)、來賓10人次,,主要是公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出,。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,, 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,,,截止2019年12月31日,,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年我單位政府性基金預(yù)算收入為0萬元,,支出為34.6萬元,。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)《會(huì)計(jì)法》,、《預(yù)算法》,、《行政單位會(huì)計(jì)制度》等法律和財(cái)政部及省財(cái)政廳有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章的規(guī)定,遵照縣委,、縣政府兩辦印發(fā)的一系列管理辦法,,我局先后制定了一系列制度,制度明確了經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序,,制度規(guī)定基本得到執(zhí)行,。嚴(yán)格預(yù)算績效管理,加強(qiáng)單位內(nèi)部控制建設(shè),,建立內(nèi)控長效機(jī)制,,嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理,加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督,。進(jìn)一步落實(shí)了厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定,,確保了"三公經(jīng)費(fèi)"管理使用合理合規(guī)。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.3萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接),,比年初預(yù)算數(shù)減少1萬元,下降77%,。主要原因是:人員變動(dòng),,日常公用經(jīng)費(fèi)減少。
(二)政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額10.8萬元,,其中:政府采購貨物支出10.8萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,,本單位共有車輛1輛,其中,,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用0輛,、其他用車1輛,單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),;單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金,。
二,、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三,、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
四、其他收入:指單位取得的除上述"財(cái)政撥款收入",、"事業(yè)收入",、"附屬單位上繳收入"等以外的收入。
五,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的"財(cái)政撥款收入",、"事業(yè)收入"、"經(jīng)營收入"和"其他收入"不足以安排當(dāng)年支出的情況下,,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,,按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年收支缺口的資金,。
七,、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九,、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十,、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外,為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十一,、"三公"經(jīng)費(fèi):指省財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。