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2021年衡山縣退役軍人事務(wù)局部門決算





目   錄

第一部分部門概況

一,、部門職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一,、一般性支出情況說明

十二,、政府采購支出說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四,、2021年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

五部分附件













第一部分


衡山縣退役軍人事務(wù)局部門概況



部門職責(zé)

衡山縣退役軍人事務(wù)局的主要職責(zé)是:

衡山縣退役軍人事務(wù)局是2019年4月25日新成立的縣政府工作部門,,為正科級。因三定方案為秘密件不予公開,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

部門設(shè)置。根據(jù)編委核定本單位內(nèi)設(shè)股室5個,,分別是:辦公室,、規(guī)劃財務(wù)股、擁軍優(yōu)撫股,、移交安置股,、雙擁辦。下設(shè)全額撥款二級機(jī)構(gòu)4個,,分別是:衡山縣退役軍人服務(wù)中心,、衡山縣軍隊離退休干部休養(yǎng)所、衡山縣光榮院,、衡山縣烈士紀(jì)念園,。

決算單位構(gòu)成

  衡山縣退役軍人事務(wù)局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:衡山縣退役軍人事務(wù)局本級,。















第二部分


部門決算表









一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

一,、一般公共服務(wù)支出

二,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

二、外交支出

三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入

三,、國防支出

四、上級補(bǔ)助收入

四,、公共安全支出

五,、事業(yè)收入

五、教育支出

六,、經(jīng)營收入

六,、科學(xué)技術(shù)支出

七、附屬單位上繳收入

七,、文化旅游體育與傳媒支出

八,、其他收入

八、社會保障和就業(yè)支出


九,、衛(wèi)生健康支出


十,、節(jié)能環(huán)保支出


十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出


十二,、農(nóng)林水支出


十三,、交通運(yùn)輸支出


十四、資源勘探工業(yè)信息等支出


十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出


十六,、金融支出


十七、援助其他地區(qū)支出


十八,、自然資源海洋氣象等支出


十九,、住房保障支出


二十、糧油物資儲備支出


二十一,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出


二十二,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出


二十三,、其他支出


二十四,、債務(wù)還本支出

注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。

  2.表格中單元格空白表示數(shù)據(jù)為零,。









二十五、債務(wù)付息支出


二十六,、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計

本年支出合計

使用非財政撥款結(jié)余

結(jié)余分配

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余



總計

總計

注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。

  2.表格中單元格空白表示數(shù)據(jù)為零。












本年收入合計




財政撥款收入




上級補(bǔ)助收入




事業(yè)收入




經(jīng)營收入




附屬單位上繳收入




其他收入




功能分類科目編碼





1

2

3

4

5

6

7

注:1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況,。

  2.表格中單元格空白表示數(shù)據(jù)為零,。











本年支出合計




基本支出




項目支出




上繳上級支出




經(jīng)營支出




對附屬單位補(bǔ)助支出




功能分類科目編碼





1

2

3

4

5

6

注:1.本表反映部門本年度各項支出情況。

  2.表格中單元格空白表示數(shù)據(jù)為零,。












項目


行次


金額


項目


行次



一般公共預(yù)算財政撥款


政府性基金預(yù)算財政撥款


國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款


一,、一般公共預(yù)算財政撥款

一、一般公共服務(wù)支出

二,、政府性基金預(yù)算財政撥款

二,、外交支出

三、國有資本經(jīng)營財政撥款

三,、國防支出


四,、公共安全支出


五、教育支出


六,、科學(xué)技術(shù)支出


七,、文化旅游體育與傳媒支出


八、社會保障和就業(yè)支出


九,、衛(wèi)生健康支出


十,、節(jié)能環(huán)保支出


十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出


十二,、農(nóng)林水支出


十三,、交通運(yùn)輸支出


十四、資源勘探工業(yè)信息等支出


十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出


十六,、金融支出


十七、援助其他地區(qū)支出


十八,、自然資源海洋氣象等支出


十九,、住房保障支出


二十、糧油物資儲備支出


二十一,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出


二十二,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出


二十三、其他支出


二十四,、債務(wù)還本支出

注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款,、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

  2.表格中單元格空白表示數(shù)據(jù)為零,。












項目


行次


金額


項目


行次



一般公共預(yù)算財政撥款


政府性基金預(yù)算財政撥款


國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款



二十五,、債務(wù)付息支出


二十六、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計

本年支出合計

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

一般公共預(yù)算財政撥款


政府性基金預(yù)算財政撥款


國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款


總計

總計

注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。

  2.表格中單元格空白表示數(shù)據(jù)為零,。








本年支出

功能分類科目編碼





小計



基本支出



項目支出



注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

  2.表格中單元格空白表示數(shù)據(jù)為零,。












科目編碼


科目名稱


決算數(shù)


科目編碼


科目名稱


決算數(shù)


科目編碼


科目名稱


決算數(shù)


工資福利支出

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

基本工資

國內(nèi)債務(wù)付息

津貼補(bǔ)貼

國外債務(wù)付息

獎金

資本性支出

伙食補(bǔ)助費(fèi)

房屋建筑物購建

績效工資

辦公設(shè)備購置

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)

專用設(shè)備購置

職業(yè)年金繳費(fèi)

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)

大型修繕

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

其他社會保障繳費(fèi)

物資儲備

住房公積金

土地補(bǔ)償

醫(yī)療費(fèi)

安置補(bǔ)助

其他工資福利支出

地上附著物和青苗補(bǔ)償

對個人和家庭的補(bǔ)助

拆遷補(bǔ)償

離休費(fèi)

公務(wù)用車購置

退休費(fèi)

其他交通工具購置

退職(役)費(fèi)

文物和陳列品購置

撫恤金

無形資產(chǎn)購置

生活補(bǔ)助

其他資本性支出

救濟(jì)費(fèi)

其他支出

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

贈與

助學(xué)金

國家賠償費(fèi)用支出

獎勵金

對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況,。

  2.表格中單元格空白表示數(shù)據(jù)為零。












科目編碼


科目名稱


決算數(shù)


科目編碼


科目名稱


決算數(shù)


科目編碼


科目名稱


決算數(shù)


個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

其他支出

代繳社會保險費(fèi)


其他對個人和家庭的補(bǔ)助




人員經(jīng)費(fèi)合計

公用經(jīng)費(fèi)合計

注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況,。

  2.表格中單元格空白表示數(shù)據(jù)為零,。















預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

合計


因公出國(境)費(fèi)


公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)


合計


因公出國(境)費(fèi)


公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)


小計

公務(wù)用車購置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

小計

公務(wù)用車購置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:1.本表反映部門本年度"三公"經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況,。其中,,預(yù)算數(shù)為"三公"經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù),;決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出,。

  2.表格中單元格空白表示數(shù)據(jù)為零,。











年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余




本年收入




本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余




功能分類科目編碼





小計



基本支出



項目支出



注:1.本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況,。

  2.表格中單元格空白表示數(shù)據(jù)為零,。

  3.本單位2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。








本年支出

功能分類科目編碼





合計



基本支出



項目支出



注:1.本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況,。

  2.表格中單元格空白表示數(shù)據(jù)為零,。

  3.本單位2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。








第三部分


2021年度部門決算情況說明



一,、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計0.00萬元,,

2021年度支出總計0.00萬元,

二,、收入決算情況說明

本年收入合計0.00萬元,,

三、支出決算情況說明

本年支出合計0.00萬元,,

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計0.00萬元,

2021年度財政撥款支出總計0.00萬元,,

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出0.00萬元,與上年決算數(shù)相同,。

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出0.00萬元,,

(三)財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為0.00萬元,,年初預(yù)算數(shù)為0萬元,,無法計算完成比率,,其中:

六,、財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出0.00萬元,,其中:人員經(jīng)費(fèi)0.00萬元,占基本支出的%,,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金,、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、救濟(jì)費(fèi),、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助,;公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,,占基本支出的%,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為11.50萬元,,支出決算為4.50萬元,,完成預(yù)算的39.13%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元,,支出決算為0.00萬元,,與本年預(yù)算數(shù)相同,與上年決算數(shù)相同,。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8.50萬元,,支出決算為3.54萬元,完成預(yù)算的41.65%,,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央"八項規(guī)定"精神和厲行節(jié)約要求,,進(jìn)一步從嚴(yán)控制"三公"經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,,與上年相比減少0.14萬元,,下降3.80%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央"八項規(guī)定"精神和厲行節(jié)約要求,,進(jìn)一步從嚴(yán)控制"三公"經(jīng)費(fèi)開支,,全年實(shí)際支出比上年決算有所節(jié)約

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.00萬元,,支出決算為0.97萬元,,完成預(yù)算的32.33%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央"八項規(guī)定"精神和厲行節(jié)約要求,,進(jìn)一步從嚴(yán)控制"三公"經(jīng)費(fèi)開支,,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約與上年相比減少0.02萬元,,下降2.02%,,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央"八項規(guī)定"精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制"三公"經(jīng)費(fèi)開支,,全年實(shí)際支出比上年決算有所節(jié)約,。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,,與本年預(yù)算數(shù)相同,,與上年決算數(shù)相同。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.00萬元,,支出決算為0.97萬元,,完成預(yù)算的32.33%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央"八項規(guī)定"精神和厲行節(jié)約要求,,進(jìn)一步從嚴(yán)控制"三公"經(jīng)費(fèi)開支,,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,,與上年相比減少0.02萬元,下降2.02%,,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央"八項規(guī)定"精神和厲行節(jié)約要求,,進(jìn)一步從嚴(yán)控制"三公"經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比上年決算有所節(jié)約,。

(二)"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.54萬元,,占78.67%,,因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00萬元,占0.00%,,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.97萬元,,占21.56%。具體情況如下:

1,、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00萬元,,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計團(tuán)組0人次,。

2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.54萬元,全年共接待來訪團(tuán)組53個,,來賓612人次,,主要是退役軍人事務(wù)各項工作開展發(fā)生的接待支出

3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.97萬元,,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,衡山縣退役軍人事務(wù)局更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.97萬元,,主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)保養(yǎng)及保險費(fèi)用開支截止2021年12月31日,,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛,。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。

,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況

2021年度未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元

十一,、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費(fèi)0萬元;開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元,;未舉辦節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,。

十二,、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,,占政府采購支出總額的0%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%,。

十三,、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日,本部門共有公務(wù)用車1輛,,其中,,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0,;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),。

,、預(yù)算績效評價工作開展情況

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等見附件,。








第四部分


名詞解釋



1.財政撥款收入:指單位本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款,。

2.上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,,事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

6.其他收入:指單位取得的除上述"財政撥款收入",、"事業(yè)收入"、"經(jīng)營收入"等以外的各項收入,。

7.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用非財政撥款結(jié)余(原事業(yè)基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額,。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

9.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政撥款結(jié)余資金提取的專用基金,、繳納的所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等,。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

11.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。

12.項目支出:指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出,。

14.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

15.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。

16."三公"經(jīng)費(fèi):指單位用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅,、牌照費(fèi))以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用,。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用,。


第五部分   附件

2021年度縣級專項資金績效目標(biāo)自評表

部門整體支出績效評價指標(biāo)評分表

部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

2021年度部門整體支出績效自評報告






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