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第一部分 2019年部門預算說明
第二部分 2019年部門預算表
1,、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、財政撥款收支情況表
5、一般公共預算支出表
6,、一般公共預算基本支出表
7,、一般公共預算"三公"經(jīng)費支出表
8、政府性基金預算支出情況表
第一部分 2019年部門預算說明
一,、部門基本概況
1,、衡山縣政務服務中心,為衡山人民政府直屬正科級全額撥款事業(yè)單位,;負責全縣政務公開政務服務工作的組織,、協(xié)調、指導和檢查,;承擔縣政務公開政務服務領導小組的日常工作,。負責縣政務服務中心所屬辦事大廳的管理與服務,指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心辦證業(yè)務,;指導進駐單位為企業(yè)和市民提供方便,、快捷的"一站式"服務,為進駐大廳單位開展工作搞好協(xié)調和服務組織實施政務服務中心的政府信息公開工作制度,,制定政務服務管理辦法,,完善公開辦事制度,,規(guī)范辦事程序;組織具有行政審批事項的單位進行網(wǎng)上審批應用,,提高工作效率和透明度,負責重大投資項目和招商引資項目的全程代理服務工作,,實行"歸口受理、一次告知,、同步審批,、限時辦結"運行機制;研究提出政務服務工作政策咨詢、辦事指引,,受理服務對象對窗口服務的投訴,,接受有關建議。承擔全縣政務公開政務服務考核工作,,負責對大廳進駐窗口考核考評和政務服務質量評議,。
2 、衡山縣政務服務中心下設辦公室,、業(yè)務股,、網(wǎng)絡信息股、督查股4個股室,,定編10人,,實際在崗人數(shù)為6人,大廳進駐工作人員156人;離退0人;現(xiàn)有車輛0臺.
二,、部門收支情況
收入為財政公共預算;支出為保障政務服務中心基本運費以及新政務服務中心運轉的經(jīng)費,。
(一)收入預算
2019年預算收入總計37.53萬元,,其中預算撥款37.53萬元,。
(二)支出預算
2019年全年支出預算總計37.53萬元,,其中:基本支出37.53(工資福利支出34.53萬元,、一般商品和服務支出3萬元)
2019年全年收支預算平衡。
三,、其他重要事項的情況說明
1,、機關運行經(jīng)費
2019年政務服務中心運行經(jīng)費財政撥款37.53萬元,比2018年42.74萬元減少5.21萬元下降12.18%.
2,、"三公經(jīng)費"預算增減變化進行說明
2019年三公經(jīng)費預算情況:合計3萬元,。2019年三公經(jīng)費較2018年減少0.5萬元,認真貫徹落實中央八項規(guī)定,、省委省政府相關規(guī)定和《湖南省公務用車制度改革總體方案》,,厲行節(jié)約。主要原因是政務中心運行經(jīng)費都放入重點項目預算中,。
3,、政府采購情況
2019年政府采購預算總額138.4萬元,,其中,政府采購服務預算49.4萬元; 政府采購工程預算預算70萬元,;政府采購貨物預算 19 萬元,。
4、政府性基金預算支出
2019年本部門政府性基金支出預算0萬元.
5,、國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2019年12月31日,本單位共有公務用車0輛,,我單位名下固定資產(chǎn)為650.37萬元,,其中通用設備463.93萬元,專用設備179.86萬元,,家具,、用具、裝具及動植物6.58萬元,。
四,、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
2,、"三公"經(jīng)費:納入?。ㄊ?縣)財政預算管理的"三公"經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費,。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),,以及燃料費、維修費,、保險費等支出,;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等等支出,。
第二部分2019年部門預算表